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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0163403
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
1854
Fecha de Orden de Pago
25-06-2013
Fecha Emisión Cheque
25-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.018
IVA
₲ 40.909
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 27.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
072-12
Código de Contratación (CC)
CO-23023-12-64427
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.288.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.750.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242420
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH