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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002259
Monto de la Factura
₲ 12.137.000
Nro. de Orden de Pago
80030
Fecha de Orden de Pago
23-06-2015
Fecha Emisión Cheque
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.033.636
IVA
₲ 1.103.364

Retención DNCP
₲ 43.252
Retención IVA
₲ 331.009
Retención Renta
₲ 220.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
LCO N° 01/15
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-104181
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.547.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.394.129

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283590
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal