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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002857
Monto de la Factura
₲ 36.521.000
Nro. de Orden de Pago
81735
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.200.909
IVA
₲ 3.320.091

Retención DNCP
₲ 130.148
Retención IVA
₲ 996.027
Retención Renta
₲ 664.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
LCO N° 01/15
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-104181
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.547.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.394.129

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283590
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal