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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000106
Monto de la Factura
₲ 4.575.000
Nro. de Orden de Pago
2298
Fecha de Orden de Pago
17-07-2015
Fecha Emisión Cheque
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.350.741
IVA
₲ 415.909

Retención DNCP
₲ 16.304
Retención IVA
₲ 124.773
Retención Renta
₲ 83.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
003/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-85554
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.654.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267631
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Almuerzo y Cena para los Oficiales de Seguridad y Desayuno y Almuerzo de la Guarderia - PLURIANUAL 2014-2015.
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp