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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001375
Monto de la Factura
₲ 33.876.000
Nro. de Orden de Pago
20197265
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.908.728
IVA
₲ 3.079.636

Retención DNCP
₲ 119.490
Retención IVA
₲ 923.891
Retención Renta
₲ 923.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
7088
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-152224
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.971.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.462.450

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323636
Nombre de la Licitación
lco944_Mantenimiento de Tractores y Topadoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande