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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002703
Monto de la Factura
₲ 5.584.623
Nro. Solicitud de Transferencia
159002
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.377.620

Retención DNCP
₲ 20.849
Retención IVA
₲ 79.780
Retención Renta
₲ 106.374
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
A S SA COMERCIAL INMOBILIARIA
RUC
80007509-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
RL-12007-16-2920
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.291.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.291.731

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion