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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001248
Monto de la Factura
₲ 42.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4405
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2019
Fecha de la Transferencia
15-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.902.903

Retención DNCP
₲ 158.526
Retención IVA
₲ 612.857
Retención Renta
₲ 1.225.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GREGORIO DANIEL ACOSTA TALAVERA
RUC
2179916-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
RL-12007-18-3609
Monto Contrato
₲ 171.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.696.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.696.777

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion