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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001153
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74240
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.627.733

Retención DNCP
₲ 238.933
Retención IVA
₲ 914.286
Retención Renta
₲ 1.219.048
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MABRO SA (MABROSA)
RUC
80020379-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
RL-12007-18-3595
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.869.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.869.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion