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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 1.636.364
Nro. Solicitud de Transferencia
62293
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.575.709

Retención DNCP
₲ 6.109
Retención IVA
₲ 23.377
Retención Renta
₲ 31.169
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARGIE LETICIA FLEITAS GAMARRA
RUC
4600142-5
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
RL-12001-18-3499
Monto Contrato
₲ 19.636.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.203.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.203.679

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322338
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble Determinado para Oficinas Administrativas y Centros Abrazo y Painac de la SNNA. Ad Referéndum 2017
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia