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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 7.424.508
Nro. Solicitud de Transferencia
133073
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.078.880

Retención DNCP
₲ 27.435
Retención IVA
₲ 106.064
Retención Renta
₲ 212.129
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA CARMEN CANALE BENITEZ
RUC
169319-0
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
RL-12001-18-3567
Monto Contrato
₲ 178.188.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.386.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.386.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308238
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble determinado para Oficinas Administrativas y Centros ABRAZO y PAINAC de la SNNA. Plurianual 2016-2018.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia