Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0016778
Monto de la Factura
₲ 177.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73871
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.869.440
Retención DNCP
₲ 656.274
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.074.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-197851
Monto Contrato
₲ 2.472.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.372.758.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.372.758.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)