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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005197
Monto de la Factura
₲ 12.823.350
Nro. Solicitud de Transferencia
148178
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.066.101

Retención DNCP
₲ 47.385
Retención IVA
₲ 183.191
Retención Renta
₲ 366.381
Multa
₲ 160.292

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-197852
Monto Contrato
₲ 238.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.369.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.369.088

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)