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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0164470
Monto de la Factura
₲ 115.383.400
Nro. Solicitud de Transferencia
95874
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.942.798

Retención DNCP
₲ 426.369
Retención IVA
₲ 1.648.334
Retención Renta
₲ 3.296.669
Multa
₲ 69.230

Datos del Contrato

Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-197853
Monto Contrato
₲ 7.598.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.172.899.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.171.641.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)