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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035363
Monto de la Factura
₲ 78.972.240
Nro. Solicitud de Transferencia
125155
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.256.408

Retención DNCP
₲ 291.821
Retención IVA
₲ 1.128.175
Retención Renta
₲ 2.256.350
Multa
₲ 39.486

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-197855
Monto Contrato
₲ 2.050.077.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.953.500.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.953.500.697

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)