Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000918
Monto de la Factura
₲ 177.670.880
Nro. Solicitud de Transferencia
35975
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.196.374
Retención DNCP
₲ 626.694
Retención IVA
₲ 4.845.569
Retención Renta
₲ 4.845.569
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
CE-12013-22-216866
Monto Contrato
₲ 9.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.927.580.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.927.580.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415376
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 40-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas