Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Monto de la Factura
₲ 474.105.504
Nro. Solicitud de Transferencia
216633
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.154.831
Retención DNCP
₲ 1.672.299
Retención IVA
₲ 12.930.150
Retención Renta
₲ 12.930.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
CE-12013-22-216866
Monto Contrato
₲ 9.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.927.580.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.927.580.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415376
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 40-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas