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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000911
Monto de la Factura
₲ 424.334.016
Nro. Solicitud de Transferencia
22279
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.317.596

Retención DNCP
₲ 1.496.742
Retención IVA
₲ 11.572.746
Retención Renta
₲ 11.572.746
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
CE-12013-22-216866
Monto Contrato
₲ 9.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.927.580.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.927.580.953

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415376
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 40-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas