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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016658
Monto de la Factura
₲ 1.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62617
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.530.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CE-12010-11-39598
Monto Contrato
₲ 19.000.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.329.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.329.132

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218091
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA POR EXCEPCION
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)