Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001749
Monto de la Factura
₲ 346.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180217
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.490.857
Retención DNCP
₲ 1.233.552
Retención IVA
₲ 9.440.454
Retención Renta
₲ 6.293.637
Multa
₲ 72.691.500
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
169/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-125409
Monto Contrato
₲ 1.167.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.021.081.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.021.081.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)