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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021507
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191299
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.735

Retención DNCP
₲ 3.175
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 24.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
59/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12001-16-131880
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.424.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.424.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320647
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de la Central Telefónica de la Oficina Central de la SENATUR y las Oficinas Regionales de Encarnación y Pedro Juan Caballero.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo