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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000250
Monto de la Factura
₲ 43.371.270
Nro. Solicitud de Transferencia
102098
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2017
Fecha de la Transferencia
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.076.726

Retención DNCP
₲ 154.559
Retención IVA
₲ 1.182.853
Retención Renta
₲ 788.568
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Mura Sociedad Anónima Ingenieria - Arquitectura
RUC
80082697-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CE-12009-16-131115
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.201.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.201.416

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317685
Nombre de la Licitación
CVEX N° 04/2016 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia