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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001651
Monto de la Factura
₲ 2.463.641
Nro. Solicitud de Transferencia
65242
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.342.878

Retención DNCP
₲ 8.780
Retención IVA
₲ 67.190
Retención Renta
₲ 44.793
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CE-12006-14-91998
Monto Contrato
₲ 143.754.539
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.644.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.644.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278377
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexion al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas