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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006911
Monto de la Factura
₲ 8.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121382
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.302.071

Retención DNCP
₲ 31.111
Retención IVA
₲ 238.091
Retención Renta
₲ 158.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CE-13003-14-88098
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.925.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.925.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266617
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS NEC
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico