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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001850
Monto de la Factura
₲ 432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95845
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.429

Retención DNCP
₲ 1.571
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARA POA COMERCIAL S.R.L.
RUC
80025601-8
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-102082
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.682.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.682.340

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275658
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómicos
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica