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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 274.200.291
Nro. Solicitud de Transferencia
64315
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.276.732

Retención DNCP
₲ 967.179
Retención IVA
₲ 7.478.190
Retención Renta
₲ 7.478.190
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
661
Código de Contratación (CC)
CE-12013-19-185614
Monto Contrato
₲ 5.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.086.407.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.086.407.270

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359319
Nombre de la Licitación
lLLAMADO MOPC Nº 117-19 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas