Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 1.443.695.280
Nro. Solicitud de Transferencia
37373
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.359.855.957
Retención DNCP
₲ 5.092.307
Retención IVA
₲ 39.373.508
Retención Renta
₲ 39.373.508
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
661
Código de Contratación (CC)
CE-12013-19-185614
Monto Contrato
₲ 5.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.086.407.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.086.407.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359319
Nombre de la Licitación
lLLAMADO MOPC Nº 117-19 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas