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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000673
Monto de la Factura
₲ 47.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133423
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.015.675

Retención DNCP
₲ 168.689
Retención IVA
₲ 1.290.982
Retención Renta
₲ 860.654
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12010-17-144622
Monto Contrato
₲ 593.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.540.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.540.850

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KIT DE FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS PARA HUERTA FAMILIAR
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia