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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002571
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70195
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.400.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CE-12006-10-7799
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.154.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.154.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194114
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES ORACLE Y SOPORTE MATALINK PARA LA UII
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas