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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0052795
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165862
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.549.309

Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
Retención Renta
₲ 43.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CE-12001-21-197887
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.964.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.964.984

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386735
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de fotocopiadoras Kyocera
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional