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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
011-007-0030354
Monto de la Factura
₲ 7.015.969
Nro. Solicitud de Transferencia
110898
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.015.969

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-24478
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.198.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.198.177

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207179
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SEN
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional