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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001378
Monto de la Factura
₲ 106.692.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35444
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
10-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.462.152

Retención DNCP
₲ 380.211
Retención IVA
₲ 2.909.782
Retención Renta
₲ 1.939.855
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
436
Código de Contratación (CC)
CE-12013-16-129611
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.357.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.032.357.509

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301685
Nombre de la Licitación
MOPC CE Nº 11/2016 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE COBRO DE PEAJE.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas