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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0115268
Monto de la Factura
₲ 4.231.250
Nro. Solicitud de Transferencia
81541
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.231.250

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-12003-11-25002
Monto Contrato
₲ 4.380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.436.900.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.436.900.593

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207512
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menor de Vehiculos Patrulleras de la Policia Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior