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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 249.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83221
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.600.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-81522
Monto Contrato
₲ 2.158.608.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.118.479.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.118.479.548

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252462
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar