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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 703.113
Nro. Solicitud de Transferencia
111434
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 703.113

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
José Angel Soto Barreto
RUC
1010094-6
Número de Contrato
410
Código de Contratación (CC)
LC-12004-10-10908
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.080.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.080.935

Datos de la Licitación

ID de Licitación
189422
Nombre de la Licitación
GASTOS POR EXPENSAS COMUNES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores