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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000016
Monto de la Factura
₲ 58.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52761
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.800.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Mirta Florinda Fernández Paniagua
RUC
1162853-7
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
LC-12003-12-51241
Monto Contrato
₲ 88.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.930.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.930.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232136
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficinas
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior