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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85615
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.222.000

Retención DNCP
₲ 28.000
Retención IVA
₲ 107.143
Retención Renta
₲ 142.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERROCARRILES DEL PARAGUAY SA (FE.PA.SA.)
RUC
80024781-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LC-12007-15-104902
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.884.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.884.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion