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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001020
Monto de la Factura
₲ 687.212
Nro. Solicitud de Transferencia
153035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 661.739

Retención DNCP
₲ 2.566
Retención IVA
₲ 9.817
Retención Renta
₲ 13.090
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERROCARRILES DEL PARAGUAY SA (FE.PA.SA.)
RUC
80024781-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LC-12007-15-104902
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.884.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.884.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion