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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0013641
Monto de la Factura
₲ 4.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70705
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.427.058

Retención DNCP
₲ 16.578
Retención IVA
₲ 128.182
Retención Renta
₲ 128.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12001-17-136444
Monto Contrato
₲ 432.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.099.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.099.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321298
Nombre de la Licitación
Locación de Estacionamiento.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo