Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011017
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75464
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2017
Fecha de la Transferencia
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12001-17-136444
Monto Contrato
₲ 432.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.099.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.099.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321298
Nombre de la Licitación
Locación de Estacionamiento.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo