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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010562
Monto de la Factura
₲ 11.859.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49770
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.306.935

Retención DNCP
₲ 43.822
Retención IVA
₲ 169.414
Retención Renta
₲ 338.829
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
María Ceferina Valiente Vda. de Sabe
RUC
183006-6
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12001-17-135765
Monto Contrato
₲ 494.195.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.113.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.113.385

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321338
Nombre de la Licitación
Locación de Oficinas.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo