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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000061
Monto de la Factura
₲ 9.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94239
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.240.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
María del Carmen Frutos
RUC
700030-8
Número de Contrato
016/2011
Código de Contratación (CC)
LC-12001-11-21764
Monto Contrato
₲ 110.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.770.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.770.048

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207002
Nombre de la Licitación
Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia