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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0013341
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158594
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.325.080

Retención DNCP
₲ 34.920
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 270.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
LC-12001-18-156408
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.250.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.250.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347193
Nombre de la Licitación
Locación de Estacionamiento.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo