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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001780
Nro. de Timbrado
17038606
Monto de la Factura
₲ 406.295
Nro. de Orden de Pago
1383
Fecha de Orden de Pago
04-11-2024
Fecha Emisión Cheque
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.668
IVA
₲ 36.936
Retención DNCP
₲ 1.418
Retención IVA
₲ 11.081
Retención Renta
₲ 14.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
RC-23025-24-47325
Monto Contrato
₲ 4.274.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.708.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.593.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440122
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION - AD REFERENDUM
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual