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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 23.727.675
Nro. de Orden de Pago
42682
Fecha de Orden de Pago
19-06-2014
Fecha Emisión Cheque
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.564.588
IVA
₲ 2.157.061

Retención DNCP
₲ 84.557
Retención IVA
₲ 647.118
Retención Renta
₲ 431.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
003-2012
Código de Contratación (CC)
RC-26002-14-12770
Monto Contrato
US$ 279.609,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.363.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.836.349

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento