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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 24.830.224
Nro. de Orden de Pago
20148034
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.484.444
IVA
₲ 2.257.293

Retención DNCP
₲ 88.486
Retención IVA
₲ 677.188
Retención Renta
₲ 451.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.128.647
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
4155
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-14306
Monto Contrato
₲ 255.965.213
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.965.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.783.479

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190511
Nombre de la Licitación
Lp0530 Ampliación de las Subestaciones Luque y San Antonio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande