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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000272
Nro. de Timbrado
11941152
Monto de la Factura
₲ 37.703.571
Nro. de Orden de Pago
9847
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.801.702
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 147.798
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 754.071
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Nunila Maria Aponte de Cardenas
RUC
1480922-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CE-13001-16-118853
Monto Contrato
₲ 1.188.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.115.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.526.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299365
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GUARDERIA INFANTIL PARA LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia