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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 217.592.488
Nro. de Orden de Pago
44515
Fecha de Orden de Pago
07-01-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.926.499
IVA
₲ 19.781.135
Retención DNCP
₲ 775.421
Retención IVA
₲ 5.934.341
Retención Renta
₲ 3.956.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CE-26002-14-99236
Monto Contrato
₲ 229.044.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.044.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.817.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280593
Nombre de la Licitación
Restitución de defensas de márgenes en toma de Agua Cruda Planta de Pilar
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap