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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000063
Monto de la Factura
₲ 68.801.500
Nro. de Orden de Pago
5656
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.428.975
IVA
₲ 6.254.682
Retención DNCP
₲ 245.184
Retención IVA
₲ 1.876.405
Retención Renta
₲ 1.250.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
288/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-80820
Monto Contrato
₲ 399.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.799.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251285
Nombre de la Licitación
CVE Nº 04/13 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips