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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005708
Monto de la Factura
₲ 558.445.832
Nro. de Orden de Pago
1500000507
Fecha de Orden de Pago
22-03-2021
Fecha Emisión Cheque
22-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.015.359
IVA
₲ 50.767.803

Retención DNCP
₲ 1.969.791
Retención IVA
₲ 15.230.341
Retención Renta
₲ 15.230.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
321/2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-194439
Monto Contrato
₲ 14.880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.880.578.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.016.456.495

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384401
Nombre de la Licitación
CVE SBE N° 79-20 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips