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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-017-0010497
Nro. de Timbrado
12060154
Monto de la Factura
₲ 450.000.000
Nro. de Orden de Pago
5052
Fecha de Orden de Pago
01-01-2018
Fecha Emisión Cheque
01-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.941.819
IVA
₲ 40.909.091

Retención DNCP
₲ 1.603.636
Retención IVA
₲ 12.272.727
Retención Renta
₲ 8.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
RUC
80021764-0
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CE-28001-16-129795
Monto Contrato
₲ 5.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.650.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.469.272.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311370
Nombre de la Licitación
TRANSFERENCIA AL LED DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA (UCA) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE DELEGACIÓN DE DOMINIO PARA EL DOMINIO NACIONAL ?PY?
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado